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兴瑞科技:2019年度预算报告  

摘要:宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2019年度预算报告 一、预算编制说明 根据宁波兴瑞电子科技股份有限公司战略发展目标以及2019年经营方针策略及营销计划,以经过审计的2018年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了2019年度的财务预算

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

                        2019年度预算报告

    一、预算编制说明

  根据宁波兴瑞电子科技股份有限公司战略发展目标以及2019年经营方针策略及营销计划,以经过审计的2018年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,编制了2019年度的财务预算。

    二、预算编报范围

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司母公司将其控制的所有子公司纳入2019年度预算的合并范围。

    三、预算编制基本假设及前提

  (一)预算编制执行企业会计准则,编制过程中充分考虑了谨慎性、实质重于形式和重要性原则。

  (二)现行的会计政策及会计估计无重大变更;

  (三)现行的有关法律、法规和制度无重大变化;

  (四)现行的社会经济环境及劳动用工环境无重大变化;

  (五)公司目前的主要原材料及供求关系无重大变化;

  (六)公司目前执行主要税收政策无重大变化;

  (七)目前的美元汇率无重大变化;

  (八)无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

    四、主要预算指标

  (一)销售收入及净利润:在2018年度基础上,销售收入增长10%-20%,净利润增长15%-30%;;

  (二)其他指标:在2018年同口径情况下保持一定程度增长。

    五、确保预算完成的主要措施:

  (一)加大研发力度,通过同步研发、快速响应,确保客户的品质、交期,来持续满足客户的需求,提升市场竞争力。

  (二)加快生产制造技术的提升,在保证品质的前提下,不断提高设备稼动率、
提高人工效率,以降低综合制造成本。

  (三)持续拓宽海外市场,深耕大客户,制造向海外延伸,贴近客户就近投资设
厂,来提升市场占有率。

  (四)通过订单拉动的生产方式以及经济批量的采购方式,加快生产制造周期,
来提升周转效率。

  (五)加强资金管理,通过资金池、网银管理等手段来有效安排资金,提高资金
利用率;

  (六)加强公司绩效管理,来提升组织竞争力,从而提高公司整体管理效率。

  (七)加强财务管理,通过成本控制分析、预算偏差分析、资金运行分析等,建
立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,及时发现问题并持续改善,以确保
2019年度预算的各项财务指标的实现。

    六、风险提示

  本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司的盈利预测,亦不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者注
意投资风险。

  本报告需经公司2018年年度股东大会审议通过方可生效。

                                              宁波兴瑞电子科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2019年3月20日
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