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钢研高纳:监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见  

摘要:北京钢研高纳科技股份有限公司监事会 关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

    关于公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见

    根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价,并出具《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:

    2018年度,公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2018年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在2018年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

                                  北京钢研高纳科技股份有限公司监事会
                                            2019年3月20日
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