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双汇发展:公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书与预案差异对比表  

摘要:河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集 团有限责任公司暨关联交易报告书与预案差异对比表 2019年1月25日,河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《河南双汇投

河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集
      团有限责任公司暨关联交易报告书与预案差异对比表

  2019年1月25日,河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案的议案》等与本次重组相关的议案,并于2019年1月26日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》等相关公告,具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

  2019年1月30日,公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对河南双汇投资发展股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函〔2019〕第4号,以下简称“《问询函》”)。根据《问询函》的要求,公司对《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修订和补充,并于2019年2月15日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易预案(修订稿)》(以下简称“重组预案”)及其摘要。具体内容详见公司于2019年2月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。

  2019年3月14日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于本公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司的方案的议案》、《关于

 及其摘要的议案》等相关议案,并于2019年3月16日披露了《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)等相关公告,具体内容详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》等公司指定信息披露媒体上公开披露的相关公告。根据重组报告书的章节顺序,现就重组报告书与重组预案内容的主要差异
情况说明如下:

重组报告书章节    重组预案章节                  差异情况说明

声明              声明              1、重组报告书本章节更新披露了公司声明、交
                                    易对方声明,并根据重组报告书披露要求新增披
                                    露了证券服务机构声明。

释义              释义              1、重组报告书本章节补充更新了部分释义。

重大事项提示      重大事项提示      1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成,
                                    重组报告书本章节更新披露了“一、本次交易方
                                    案概况”、“五、本次交易的支付情况”、“六、
                                    本次发行股份的基本情况”、“七、业绩承诺与
                                    补偿安排”、“十一、本次交易对上市公司的影
                                    响”、“十六、本次交易对中小投资者权益保护
                                    的安排”;新增披露了“四、本次交易的评估作
                                    价情况”、“八、标的资产在过渡期间的安排和
                                    权益归属”;删除了重组预案“四、交易标的预
                                    估值和作价情况”和“十三、本次交易的审计、
                                    评估工作尚未完成”。

                                    2、根据2019年3月14日双汇发展第七届董事会第
                                    七次会议通过的分红方案,重组报告书本章节更
                                    新披露了“九、本次吸收合并的现金选择权”。
                                    3、重组报告书本章节删除了重组预案“九、标
                                    的公司最近36个月未参与IPO或者其他上市公司
                                    重大资产重组”。

                                    4、重组报告书本章节根据本次重组进展情况更
                                    新了“十二、本次交易已履行及尚需履行的决策
                                    和审批程序”。

                                    5、重组报告书本章节“十三、本次交易相关方
                                    作出的重要承诺”更新披露了本次交易相关方做
                                    出的重要承诺或说明。

                                    6、重组报告书本章节删除了重组预案“十六、
                                    双汇集团、罗特克斯及其一致行动人、董事、监
                                    事、高级管理人员股份减持计划”,并调整至“十
                                    五、双汇集团、罗特克斯及其一致行动人,双汇
                                    发展董事、监事、高级管理人员股份减持计划”
                                    进行披露。

                                    7、重组报告书本章节新增披露了“十七、本次
                                    重组摊薄即期回报情况及相关填补措施”。

                                    8、重组报告书本章节更新披露了“十九、独立
                                    财务顾问的保荐机构资格”。

重大风险提示      重大风险提示      1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成,
                                    重组报告书本章节更新披露了“一、本次交易的
                                    相关风险”之“(三)被吸收合并方评估增值的
                                    风险”、“(六)本次交易可能摊薄即期回报的

                                    风险”。同时,删除了重组预案本章节“一、本
                                    次交易相关的风险因素”之“(五)审计、评估
                                    等工作尚未完成的风险”。

                                    2、重组报告书本章节根据本次重组进展情况更
                                    新披露了“一、本次交易的相关风险”之“(一)
                                    本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“一、
                                    本次交易的相关风险”之“(二)本次交易无法
                                    获得批准的风险”。

                                    3、重组报告书本章节新增披露了“一、本次交
                                    易的相关风险”之“(八)标的资产中的物业存
                                    在瑕疵的风险”、“一、本次交易的相关风险”
                                    之“(九)业绩承诺无法实现的风险”。

                                    4、重组报告书本章节更新披露了“二、与经营
                                    相关的风险”之“(二)经营风险”。

第一节本次交易  第一节本次交易  1、重组报告书本章节根据本次重组进展情况新
概述              概述              增披露了“二、本次交易决策过程和批准情况”。
                                    2、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成,
                                    重组报告书本章节更新披露了“三、本次交易的
                                    具体方案”。

                                    3、重组报告书本章节删除了重组预案“四、本
                                    次交易相关合同主要内容”,并调整至重组报告
                                    书“第八节本次交易主要合同”进行披露。

                                    4、重组报告书本章节新增披露了“五、本次交
                                    易对上市公司的影响”。

第二节上市公司  第二节上市公司  1、重组报告书本章节更新披露了“二、上市公
基本情况          基本情况          司设立及股本变动情况、最近六十个月的控制权
                                    变动及重大资产重组情况”、“三、上市公司最
                                    近三年主营业务发展情况”、“四、上市公司最
                                    近三年主要财务指标情况”、“六、上市公司最
                                    近三年合法合规情况”。

                                    3、重组报告书本章节删除了重组预案“七、房
                                    地产业务专项核查”。

第三节交易对方  第三节交易对方  1、重组报告书本章节新增披露了“一、本次交
情况              情况              易对方总体情况”、“八、本次吸收合并方案中,
                                    上市公司将向境外主体罗特克斯发行股份。本次
                                    交易是否满足《战略投资管理办法》的相关规定,
                                    需履行的审批程序(如有),是否存在因无法通
                                    过有关部门的审批而对本次交易构成实质性障
                                    碍的风险”。

                                    2、重组报告书本章节删除了重组预案“二、产
                                    权关系图及主要股东情况”,并调整至重组报告
                                    书本章节“二、交易对方基本情况”之“(四)
                                    产权及控制关系”进行披露。

                                    3、重组报告书本章节“二、交易对方基本情况”
                                    对交易对方历史沿革及最近三年注册资本变化

                                    情况、最近三年主营业务发展状况、最近两年主
                                    要财务指标及最近一年简要财务报表、下属企业
                                    名录进行了补充披露。

第四节被合并方  第四章被合并方  1、重组报告书本章节“一、被合并方基本情况”
基本情况          基本情况          对交易标的资产权属、经营资质、对外担保、主
                                    要负债情况、被司法机关立案侦查或者中国证监
                                    会立案调查、受到行政处罚或者刑事处罚情况进
                                    行了更新和补充披露。

                                    2、重组报告书本章节删除了重组预案“二、历
                                    史沿革”、“三、股权结构及控制关系情况”、
                                    “四、主要下属企业情况”、“五、最近两年一
                                    期的简要财务数据”,并调整更新披露至重组报
                                    告书本章节“一、被合并方基本情况”进行更新
                                    和补充披露。

                                    3、重组报告书本章节新增披露了“二、被合并
                                    方重要下属企业”。

                                    4、重组报告书本章节删除了重组预案“六、其
                                    他情况说明”,并调整至重组报告书本章节“七、
                                    立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设
                                    等报批情况”、“九、债权债务转移情况”、“十
                                    一、本次交易涉及的职工安置情况”进行披露。
                                    5、重组报告书本章节删除了重组预案“七、拟
                                    注入资产最近三年主营业务情况”,并调整至重
                                    组报告书“第五节被合并方业务与技术”进行
                                    披露。

                                    6、重组报告书本章节新增披露了“三、出资瑕
                                    疵或影响被合并方合法存续的情况”、“四、涉
                                    及其他股东同意的情况”、“五、最近三年与交
                                    易、增资及改制相关的评估或估值情况”、“六、
                                    土地使用权、矿业权等资源类权利的权属证书取
                                    得、开发或开采条件及费用缴纳情况”、“八、
                                    许可他人使用自有资产或者被许可他人使用资
                                    产的情况”、“十二、标的资产报告期内的会计
                                    政策及相关会计处理”。

                                    7、重组报告书本章节删除了重组预案“八、双
                                    汇集团除持有双汇发展股票外的其他资产情

                                    况”。

第五节被合并方  无                1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
业务与技术                          节新增披露了本次交易被合并方业务与技术情
                                    况,包括“一、主营业务概述”、“二、行业的
                                    主管部门、监管体制、主要法律法规及政策”、
                                    “三、主要产品的用途及报告期的变化情况”、
                                    “四、主要产品的工艺流程图”、“五、主要经
                                    营模式”、“六、报告期主要产品的产销情况”、

                                    “七、报告期主要原材料和能源的供应情况”、
                                    “八、报告期董事、监事、高级管理人员或持有
                                    被合并方5%以上股份的股东在前五名供应商或
                                    客户中所占权益情况”、“九、境外经营及资产
                                    情况”、“十、安全生产和环境保护情况”、“十
                                    一、质量控制情况”、“十二、主要产品生产技
                                    术所处阶段”、“十三、报告期研发及核心技术
                                    人员情况”、“十四、本次注入资产对上市公司
                                    主营业务的影响”。

第六节吸收合并  第五节本次交易  1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成,
方案              方案及发行股份情  重组报告书本章节更新披露了“二、本次发行股
                  况                份的基本情况”。

                                    2、根据2019年3月14日双汇发展第七届董事会第
                                    七次会议通过的分红方案,重组报告书本章节更
                                    新披露了“三、本次吸收合并的现金选择权”。
第七节本次交易  第六节被吸并方  1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成,
的评估情况        预估作价          重组报告书本章节新增披露了标的资产的评估
                                    情况。

第八节本次交易  第一节本次交易  1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
主要合同          概述              节在重组预案基础上新增披露了本次交易主要
                                    合同摘要,包括“一、《吸收合并协议》及《吸
                                    收合并协议之补充协议》”、“二、《业绩承诺
                                    补偿协议》”。

第九节本次交易  无                1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
的合规性分析                        节新增披露了本次交易的合规性情况,包括“一、
                                    本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定”、
                                    “二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三
                                    条规定的说明”、“三、本次交易的方案符合《重
                                    组管理办法》第四十三条要求”、“四、本次交
                                    易的整体方案符合《重组若干问题的规定》第四
                                    条的要求”、“五、相关主体不存在《关于加强
                                    与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
                                    管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上
                                    市公司重大资产重组的情形”、六、本次交易不
                                    存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条
                                    规定的不得非公开发行股票的情形、“七、本
                                    次交易标的资产不存在被控股股东、实际控制人
                                    或其控制的其他关联方非经营性资金占用情

                                    况”、“八、独立财务顾问和法律顾问对本次交
                                    易合规性的意见”。

第十节管理层讨  第七节管理层讨  1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
论与分析          论与分析          节新增披露了本次交易的相关分析,包括“一、
                                    本次交易前上市公司财务状况和经营成果”、
                                    “二、交易标的行业特点及经营情况”、“三、

                                    标的公司财务状况分析”、“四、本次交易对上
                                    市公司持续经营能力、未来发展前景的影响”、
                                    “五、本次交易对上市公司影响的分析”。

第十一节财务会  无                1、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成,
计信息                              重组报告书本章节新增披露了“一、标的公司的
                                    备考财务报表”、“二、上市公司的备考合并财
                                    务报表”。

第十二节同业竞  无                1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
争和关联交易                        节新增披露了“一、本次交易对上市公司同业竞
                                    争的影响”、“二、本次交易对上市公司关联交
                                    易的影响”。

第十三节风险因  第八节报批事项  1、重组报告书本章节删除了重组预案“一、本
素                及风险提示        次吸收合并已履行的以及尚未履行的决策程序
                                    及报批程序”,并调整至“第一节本次交易概
                                    述”之“二、本次交易决策过程和批准情况”进
                                    行披露。

                                    2、由于标的资产相关审计、评估工作已经完成,
                                    重组报告书本章节更新披露了“一、本次交易的
                                    相关风险”之“(三)被吸收合并方评估增值
                                    的风险”、“(六)本次交易可能摊薄即期回报
                                    的风险”。同时,删除了重组预案本章节“二、
                                    本次交易的相关风险”之“(五)审计、评估等
                                    工作尚未完成的风险”。

                                    3、重组报告书本章节根据本次重组进展情况更
                                    新披露了“一、本次交易的相关风险”之“(一)
                                    本次交易被暂停、中止或取消的风险”、“一、
                                    本次交易的相关风险”之“(二)本次交易无法
                                    获得批准的风险”。

                                    4、重组报告书本章节新增披露了“一、本次交
                                    易的相关风险”之“(八)标的资产中的物业
                                    存在瑕疵的风险”、“一、本次交易的相关风险”
                                    之“(九)业绩承诺无法实现的风险”。

                                    5、重组报告书本章节更新披露了“二、与经营
                                    相关的风险”之“(二)经营风险”。

                                    1、重组报告书本章节补充披露了“一、本次交
                                    易完成后,上市公司是否存在资金、资产被实际
                                    控制人或其他关联人占用的情形;上市公司是否
                                    存在为实际控制人或其他关联人提供担保的情
第十四节其他重  第九节其他重要  形”、“二、本次交易对上市公司负债结构的影
大事项            事项              响”、“四、本次交易对上市公司治理机制的影
                                    响”、“五、本次交易后上市公司的现金分红政
                                    策”“八、其他影响股东及其他投资者作出合理
                                    判断的、有关本次交易的信息”。

                                    2、重组报告书本章节更新披露了“六、关于本

                                    次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情

                                    况”。

                                    3、重组报告书本章节删除了重组预案“四、控
                                    股股东及其一致行动人关于本次交易的原则性
                                    意见和股份减持计划”,并调整至“重大事项提
                                    示”之“十四、罗特克斯关于本次交易的原则性
                                    意见”、“重大事项提示”之“十五、双汇集团、
                                    罗特克斯及其一致行动人、董事、监事、高级管
                                    理人员股份减持计划”进行披露。

                                    4、重组报告书本章节删除了重组预案“五、本
                                    次交易对中小投资者权益保护的安排”,并调整
                                    至“重大事项提示”之“十六、本次交易对中小
                                    投资者权益保护的安排“进行披露。

                                    5、重组报告书本章节删除了重组预案“六、本
                                    次交易各方关于不存在根据《关于加强与上市公
                                    司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行
                                    规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产
                                    重组情形的说明”,并调整至本章节“十、本次
                                    交易的交易对方、相关主体和证券服务机构不存
                                    在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关
                                    股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参
                                    与任何上市公司重大资产重组的情形的说明”进
                                    行更新和补充披露。

第十五节独立董  第十节独立董事  1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章事及中介机构关于  和独立财务顾问的  节更新披露了“一、独立董事意见”、“二、独
本次交易的意见    意见              立财务顾问对本次交易的结论性意见”。

                                    2、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
                                    节更新披露了“三、律师对本次交易的结论性意
                                    见”。

第十六节本次交  无                1、根据重组报告书披露要求,新增对本次交易
易中介机构及有关                    中介机构及有关人员基本情况的介绍。

人员
第十七节公司及  第十一节公司董  1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
各中介机构声明    事声明            节新增了上市公司全体董事、全体监事、全体高
                                    级管理人员及相关中介机构的声明。

第十八节备查文  无                1、根据重组报告书披露要求,重组报告书本章
件及备查地点                        节新增了备查文件和备查地点的说明。

(以下无正文)

(本页无正文,为《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签章页)

                                        河南双汇投资发展股份有限公司
                                                    2019年3月14日
(本页无正文,为《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签章页)

                                            汇丰前海证券有限责任公司
                                                    2019年3月14日
(本页无正文,为《河南双汇投资发展股份有限公司吸收合并河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司暨关联交易报告书与预案差异对比表》之签章页)

                                            华泰联合证券有限责任公司
                                                    2019年3月14日
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